[财政财务收支审计报告总结计划标准模板x]财务收支审计报告模板
时间:2022-01-07 00:10:41 来源:网友投稿
财政财务收支审计报告模板
根据南通市通州区教育系统 20** 年内部审计工作意见 ( 通教审 x
号) ,审计办公室派出审计组于 20** 年 x 月 x 日至 x 月 x 日对 ** 学校 20** 年 x 月至 20** 年 x 月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计,并延伸审计了学校食堂账目。
本次审计采取了就地审计的办法,并根据《教育系统内部审计工作规定》 ( 教育部 17 号令 ) ,实施了必要的审计程序。
我们的审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据, ** 学校对提供资料的真实性和完整性负责。
本次审计工作得到了 ** 校长和其他有关人员的积极配合, 工作完成顺利。
审计结果如下:
一、被审计单位基本情况
二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况
( 一)20** 年 x 月至 20** 年 x 月财政收支情况
1
( 二)20** 年 12 月末资产、负债及净资产情况
( 三) 基建维修工程和大型物资采购情况
( 四) 食堂及小卖部经营情况
三、审计评价意见
审计结果表明, 20** 年 x 月至 20** 年 12 月 ** 学校财务管理能执行国家的财经法规, 会计核算基本符合《事业单位会计制度》 的规定,学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。
内部控制制度基本健全,学校财务管理做到民主、公开,经费使用
实行一支笔审核,内审小组积极参与学校行政账、 食堂账的稽核审计。
校长本人在平潮小学任职期间, 能够较好地遵守国家的财经纪律,重大事项做到集体决策,财务支出公开透明。
但在具体的财政收支管理上,还存在以下需要纠正和改进的方面。
四、审计中发现的问题
2
五、审计意见及建议
为了进一步规范 ** 学校的财务管理工作, 我们提出如下审计意见和建议:
针对本次审计所反映的问题,学校应按照有关制度规定,制定切实可行的整改措施,并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。
审计组
O** 年 x 月 x 日
单位财务收支审计报告范文【 2】
( 一) 年终财务分析 --- 年初预算分析
本年度财政预算为 84700 元,基本支出 70700 元,其他支出 14000
元。
( 二) 年终财务分析 --- 本年预算执行情况分析
3
财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入 67155 元。
事业支出情况
事业支出全年共支出 62805 元,其中:基本支出全年共支出 40448 元( 办公费 12422 元,水电费 2615 元,邮电费 924 元,机车燃修费 2120 元,招待费 1292 元,修缮费 7594 元,培训 / 差旅费 8044 元,设备购置费 5437 元) 。
其他 14641 元。
在所有支出中,其中修缮费、培训 / 差旅费、开支较大,主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标, 领导教师外出学习机会较多, 以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。
年终决算情况
本年度单位共收入 67155 元,共支出 62805 元,年末事业结余为 4350
元。
4
( 三) 年终财务分析 --- 存在的问题和建议
加强对固定资产的管理。
固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件, 其种类繁多,规格不一。
我校加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的, 督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。
通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决
管理中出现的各种问题, 制定出相应的改进措施, 确保了固定资产的
安全和完整。
重视日常财务收支管理。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既
是缓解资金供需矛盾, 发展事业的需要, 也是贯彻执行勤俭办一切事
业方针的体现。
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为了加强这一管理学校今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。
认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务, 主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。
针对报表撰写出了学校年终财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高我校财务管理水平。
年度财务审计报告【 3】
一、 200x 年度财务决算
200x 年是 ** 公司发展史上的关键一年,在 ** 集团的英明决策及正
6
确领导下,彻底淘汰了落后的 ** 生产线, ** 生产线正式投入生产,年度财务工作报告。
全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬 卓越、自强、创造、进步 的 ** 精神,继续以十六届三中全会和 三个代表 重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标, 进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响。
不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。
全年产销首次突破 100 万吨大关,实现税利 **。
万元 ( 含 ** 公司 ) ,公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。
年度财务报告。
200x 年,公司生产 **。
7
吨,比上年增加 214505、5 吨,增长 26、29%;销售 **x 。
吨,比上年增加 207310、70 吨,增长 25、34%;全年完成销售收入 **x。
万元,比上年同期增加 15583、61 万元,增长 28、09%;实现利税
**。
万元 ( 含高翔公司 ) ,比上年减少 782、54 万元,降低 11、46%。
( 一) 费用完成情况
1 、200x 年 ** 单位制造成本 **x。
元,比上年增加 29、28 元,提高 17、44%。
年度财务报告。
成本上升的主要原因 :
a 、** 平均单价 459、89 元,比去年同期上升 165、99 元,升幅达56、48%,使每吨 ** 成本上升 22、84 元;
8
b 、** 单位电耗 104、40 度,比去年同期上升 7、22 度,使每吨 **
成本上升 3、32 元;
c 、** 单位电价 0、46 元,比去年同期上升 0、03 元,使每吨 ** 成
本上升 3、13 元。
分步及各品种 ** 单位成本完成情况如下 :
(1)**:35 、52 元,同比上升 3、57 元,上升 11、17%;
(2)**:189 、28 元,同比上升 30、59 元,上升 19、27%;
(3)**:172 、96 元,同比上升 15、89 元,上升 10、12%;
(4)**:171 、38 元,同比上升 23、46 元,上升 15、86%;
(5)**:205 、62 元,同比上升 30、59 元,上升 17、48%。
公务员之家,全国公务员共同天地
2 、销售费用 : 全年发生 **x 。
9
万元,同比下降 58、81 万元,下降 10、48%;吨 ** 销售费用 6、
63 元,同比下降 0、23 元,下降 3、35%。
3 、管理费用 : 全年发生 **。
83 万元,同比增加 **x。
万元,上升 5、44%;吨 ** 管理费用 46、92 元,同比增加 5、72
元,上升 **。
88%,主要是支付给 ** 公司的租赁费。
4 、财务费用 : 全年发生 **x 。
49 万元,同比增加 **。
万元,上升 23、35%;吨 ** 财务费用 6、01 元,同比增加 x。
元,上升 **。
26%。
10
( 二) 利润完成情况
200x 年度公司实现利润 **x。
万元 ( 含 ** 公司 **。
万元 ) ,同比减少 928、20 万元,降低 **。
44%,利润减少的主要原因 :
1 、** 平均单价比去年同期上升 **x 。
元,影响利润 1729、78 万元 ;
2 、** 上升,影响利润 251、44 万元 ;
3 、**** ,影响利润 121、35 万元。
综上述因素,扣除 ** 单价、销量等增利因素,全年实现利润 **。
万元。
11
( 三) 税金完成情况
200x 年应交税金 ( 增 zh shu 、营业税、城建税及教育附加费 )2236 、
92 万元 ( 含 ** 公司 ) ,同比增加 **x。
万元,增长 x。
96%,全年实际上交税金 **。
80 万元,企业增 zh shu 平均税负率为 x。74%。
( 四) 资产、负债及权益情况
1 、200x 年末资产总计 **x 。
83 万元,同比增加 **x。
万元,增长 6、53%。
流动资产年末合计 **。
12
45 万元,同比增加 **。
万元 ;
长期投资年末合计 **x 。
05 万元,同比减少 **。
万元 ;
固定资产年末合计 **x 。
33 万元,同比增加 **x。
万元。
2 、200x 年末负债总计 **x 。
61 万元,同比增加 **。
万元,增长 8、06%。
13
流动负债年末合计 **x 。
61 万元,同比增加 **x。
万元 ;
长期负债年末合计 **。
00 万元,同比减少 **。
万元。
3 、200x 年末所有者权益总计 **。
22 万元,同比增长 **x。
万元,增长 2、86%。
( 五) 职工福利费支出情况
200x 年全年计提职工福利费 ****x 。
14
99 元,同比降低 **x。
元,降低 2、94%。
各项福利费支出 ****x 。
90 元,同比降低 **** 。
元,下降 11、63%。
其中 :
、职工医药费支出 **** 。
00 元,同比降低 **** 。
50 元,下降 x。
74%;
2 、独生子女费支出 **x 。
15
60 元,同比增加 **x。
元,增加 92、33%;
、煤气补贴支出 **** 。
00 元,同比降低 **。
元,下降 5、12%;
、其它支出 :**x 。
30 元,同比增加 **x。
元,增加 69、12%。
( 六) 财务评价指标
1 、资产负债率 :** 。
49%,同比上升 1、02%;
16
2 、流动比率 :** 。
69%,同比上升 4、17%;
3 、速动比率 :** 。
91%,同比上升 0、69%;
4 、存货周转率 :**x%,同比上升 309、91%;
5 、应收帐款周围率 :**x%,同比上升 313、77%;
6 、资本金利润率 :** 。
13%,同比下降 22、94%;
7 、成本费用利润率 :x 。
23%,同比下降 6、44%;
8 、销售利润税率 :** 。
17
47%,同比下降 7、15%。
二、 200x 年度财务预算
200x 年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。
面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认
真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬 卓越、自强、创造、进步 的
精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。
实施目标标杆管理,加快各类人才培养。
在确保完成 200x 年生产、经营目标的同时,争取早日建成 **,靠
新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们
有信心、有能力完成全年的生产、经营目标 : 产销完成 **x 万吨,实现利税 **x 万元。
根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。
18
( 一) 成本费用预算
200x 年计划生产 $$$$万吨,水泥平均单位制造成本预算为 **x。
93 元,要求比上年实际降低 **。
元。
1 、分步及各品种 ** 单位成本预算。
(1)**: 单位成本 **。
12 元,要求比上年实际降低 1、40 元 ;
(2)**: 单位成本 **x 。
84 元,要求比上年实际降低 9、44 元 ;
其中 :** 单位成本 **x 。
35 元;**x 单位成本 **x 。
19
元。
(3)**x: 单位成本 **x。
95 元,要求比上年实际降低 **x01 元 ;
(4)**x: 单位成本 **x。
61 元,要求比上年实际降低 20、01 元。
2 、产品销售费用 : 全年预算 **x 万元。
3 、管理费用 : 全年预算 ** 万元。
4 、财务费用 : 全年预算 **x 万元。
( 二) 利润及税金预算公务员之家,全国公务员共同天地
1 、200x 年计划销售 ** 万吨,全年 ** 平均单位售价预算为 **x 。
43 元,全年实现销售收入预算为 **x 万元,实现利润总额预算为 **x
20
万元。
2 、税金 ( 含增 zh shu 、营业税、城建税和教育附加费 ) 全年预算完
成 ** 万元。
3 、全年利税合计预算完成 ** 万元。
各位代表 :200x 年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本
着实事求是的原则,结合 200x 年的生产、经营实绩,针对 200x 年市
场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分
析,科学的测算而制订的。
在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预
算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制 ** 成本,努力降
低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐
款,促进资金回笼, 从严控制各项费用开支, 抓营销、拓市尝抓管理、
促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与
企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保 200x 年生产经营目
标的顺利完成,努力打造 **x。
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